中國內部審計準則是中國內部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內部審計基本準則、內部審計準則公告、內部審計指南三個層次組成。
1、內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,河北財務審計,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當遵循的基本規(guī)范,大名財務審計,是制定內部審計準則公告、內部審計指南的基本依據。
2、內部審計準則公告。內部審計準則公告是依據內部審計基本準則制定的,是內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵循的具體規(guī)范。
3、內部審計指南。內部審計指南是依據內部審計基本準則、內部審計準則公告制定的,為內部審計機構和人員進行內部審計提供可操作的指導性意見。
河北東盈會計咨詢有限公司說說財務審計中常用的查賬方法有順查法與逆查法。財務審計中常用的查賬方法有順查法與逆查法。經濟責任審計的基本方法按審查順序與會計核算的處理程序的關系可分為順查法和逆查法。順查法。又稱為正查法,財務審計,是按照會計核算的處理順序,依次對證、賬、表各個環(huán)節(jié)進行審查的一種方法。其主要特征:一是從審查原始憑證出發(fā),著重審查和分析經濟業(yè)務是否真實、正確、合法;二是審查記賬憑證,查明會計科目處理、數額計算是否正確、合規(guī);三是審查會計賬簿,石家莊財務審計公司,查明記賬、過賬是否正確,核對賬證、賬賬是否相符;四是審查會計報表,查明報表各項目是否正確完整,核對賬表、表表是否相符。
財務收支審計(audit of financial revenues):是指對實行預算管理的事業(yè)單位或基本建設項目的財務收支情況進行的審計、實行企業(yè)管理的單位財務收支審計、行政事業(yè)單位財務收支審計等。
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